集中区坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,扎实做好财政预算执行情况审计、政府投资项目审计、领导干部经济责任审计等工作,确保财政公共服务投入的安全、效益,不断提高审计工作质量和水平。
据了解,我区今年共安排政府投资项目审计24个,审计送审金额约15亿元,其中路建项目16个,送审金额约10亿元;水利项目3个,送审金额约1.0亿元;房建及其他项目5个,送审金额约4亿元。为努力克服重大项目跟踪审计工作量大面广、时间跨度长等众多因素影响,我区加大工程审计进度,制定出台了集中区工程竣工结算审计暂行办法和工程竣工结算审计流程等配套文件,组织工程审计专业技术骨干强化对建设过程中的资金审核、工程质量管理等重点环节的跟踪审计,取得了良好成效。截至目前,已有3个路建项目形成审计初稿,总计送审金额约6.4亿元,初步审核结果4.0亿元,初步核减2.3亿元,与施工单位工程量价核对阶段均已完成,争议事项将提请有关会议研究;标准化厂房A1-A4土建安装工程已完成审计定案工作,送审金额5614万元,审定金额5052万元,核减562万元,核减率达到10.01%;梅龙三站、三站排涝干渠一、二标等3个水利项目送审金额约1.0亿元。
同时,积极开展财政资金专项审计工作,加大对重点部门、重点资金、重点投资项目的审计监督力度。上半年,集中区组织纪检、财政等部门联合开展了吃喝风、“红包”风专项整治工作,聘请社会中介机构同步开展了管委会财政同级审工作,并对建投集团、江之南建设、水务公司等7家国有独资公司进行了财务收支专项审计,出具了审计报告。针对存在的问题,我区进一步完善内部管理制度,建立健全财政预算绩效管理、资金运行管理、资金风险防范、内部监督制约等机制,全面梳理完善各项财政资金审批、拨付工作流程,修订完善党风廉政建设、财务管理、行政效能等制度, “用制度管人,以规范增效”,形成了用制度管权、管事、管人的良好工作格局。

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