强化财务审计监督 提高财政管理水平
为加强审计监督,提高资金使用效益,近日,集中区成立审计组,全面开展2013年度财务审计工作,以进一步健全财务管理制度,规范财政经济秩序,提升财政管理水平,更好地服从并服务于集中区经济建设又好又快发展。
在具体工作中,审计组制定审计工作实施方案,细化工作任务,责任到人,第一时间进行审前调查,了解各公司的基本情况,以确保审计工作质量。及时送达审计通知书,并抽调专人进驻被审计单位,与有关部门和业务人员接洽,通报有关审计工作程序及配合事项,要求对所提供的会计资料、统计资料及其他有关资料的真实性、完整性,是否有账外账、重大关联交易事项,以及担保、抵押、未决诉讼事项等方面做出书面承诺并承担相关责任。通过召开座谈会、问卷调查、电话求证等方式,听取意见和评价,调查了解被审计单位的有关情况,编制基本情况调查表,并对被审计单位内部控制制度进行测试,以进一步确定经济责任审计工作的具体范围、内容、重点和审计方法。严格执行审计准则,积极运用计算机审计、内控制度测试等先进的审计技术和方法,完成审计取证、审计底稿、审计报告等工作,确保事实清楚、数据准确、证据充分、要素齐全、程序合法。同时,审计组长授权各审计小组组长负责对审计取证材料、审计工作底稿进行现场复核,运用审计软件以及计算机的汇总、分析功能,对各业务与财务数据进行关联分析和核实,提高现场审计工作质量和效率,提升审计成果综合利用水平。
据了解,此次审计时间从2014年4月20日起至7月30日结束,具体分为审前调查、进驻被审计单位、深入调查核实、评价内部控制制度、汇总审计资料及审计证据、提交审计报告等几个阶段进行,对有关公司2013年度所取得的资产、负债、债权、债务、收入、支出等财务管理情况以及重大投资、融资、在建工程等项目进行一次全面审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计相关单位的经济活动。重点审查各公司经营决策和发展目标、财务状况和经营成果、贯彻执行国家财经法规和行业政策规定、经济效益指标完成、内部控制制度的建立和执行情况以及预算执行情况等方面内容。

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